ST 长园:2024 年度内控重大缺陷已整改完毕 曾涉信披违规
ST 长园公告称,因 2024 年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。2023 年 7 月至 2025 年 1 月,时任董事长控制公司占用资金,关联方已退回本金及 2158.98 万元利息。公司成立专项整改小组,2024 年度内控重大缺陷已整改完毕,2025 年度内控获标准无保留意见审计报告。此外,公司曾因信披违规被立案处罚,未触及相关警示及退市情形,2025 年度审计报告强调事项影响已消除。
ST 长园公告称,因 2024 年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。2023 年 7 月至 2025 年 1 月,时任董事长控制公司占用资金,关联方已退回本金及 2158.98 万元利息。公司成立专项整改小组,2024 年度内控重大缺陷已整改完毕,2025 年度内控获标准无保留意见审计报告。此外,公司曾因信披违规被立案处罚,未触及相关警示及退市情形,2025 年度审计报告强调事项影响已消除。