ST 信安:披露其他风险警示事项整改进展
ST 信安公告称,因 2025 年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票自 2026 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。目前公司正推进内控整改,内部审计部门跟踪复核内控缺陷、排查整体内控工作;组织董监高及关键岗位人员学习政策法规;加强与监管部门沟通汇报整改进展;董事会督促管理层完善内控制度、提升治理水平。若公司连续 2 个会计年度财务报告内控被出具无法表示或否定意见审计报告,股票存在被实施退市风险警示的风险。
ST 信安公告称,因 2025 年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票自 2026 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。目前公司正推进内控整改,内部审计部门跟踪复核内控缺陷、排查整体内控工作;组织董监高及关键岗位人员学习政策法规;加强与监管部门沟通汇报整改进展;董事会督促管理层完善内控制度、提升治理水平。若公司连续 2 个会计年度财务报告内控被出具无法表示或否定意见审计报告,股票存在被实施退市风险警示的风险。