ST 万邦:内控被出具否定意见 推进整改提示风险
ST 万邦公告称,因 2025 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,公司股票被实施其他风险警示。公司已成立专项工作小组推进整改,梳理关键业务流程、修订多项内控制度,由内审部门跟踪执行。经自查,控股股东及关联方非经营性资金占用余额 9490.96 万元,截至 2026 年 9 月 24 日该款项已归还。若公司下一年度财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。
ST 万邦公告称,因 2025 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,公司股票被实施其他风险警示。公司已成立专项工作小组推进整改,梳理关键业务流程、修订多项内控制度,由内审部门跟踪执行。经自查,控股股东及关联方非经营性资金占用余额 9490.96 万元,截至 2026 年 9 月 24 日该款项已归还。若公司下一年度财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。